Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

178

250

0

0

0

0

Totaal baten

178

250

0

0

0

0

Lasten

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

9.618

8.212

9.233

9.233

9.083

9.083

Totaal lasten

9.618

8.212

9.233

9.233

9.083

9.083

Saldo baten en lasten

-9.440

-7.962

-9.233

-9.233

-9.083

-9.083

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

41

41

41

41

41

41

Onttrekking reserves

299

100

100

100

100

100

Geraamd resultaat

-9.182

-7.904

-9.174

-9.174

-9.024

-9.024

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeringsprogramma
In de financiële tabel zijn de volgende meerjarige maatregelen uit het coalitieakkoord verwerkt:

  • opschalen van de energietransitie 1,000 miljoen euro incidenteel in 2018, voor 2019 t/m 2022 jaarlijks 2,000 miljoen euro en vanaf 2023 structureel 3,000 miljoen euro. 
  • klimaatadaptatie 0,150 miljoen euro incidenteel in zowel 2019 als 2020.

De lasten en baten zijn in 2019 0,250 miljoen euro lager door incidentele projecten in 2018 met dekking uit Europese subsidies (projecten IRIS en Naturvation). De lasten zijn vanaf 2019 structureel 0,120 miljoen euro hoger door het accres vanaf 2019.

Mutaties reserves
De jaarlijkse storting in de algemene dekkingsreserve van 0,041 miljoen euro betreft de terugbetaling in twintig jaar (2016 t/m 2035) van de verstrekte startsubsidie aan Stichting Utrecht Natuurlijk.
De jaarlijkse onttrekking van 0,100 miljoen euro betreft de reserve van Utrechtse Energie, deze is in zijn geheel geoormerkt voor subsidies. De verstrekte subsidies worden gedekt door onttrekking uit deze reserve. In 2019 zal de subsidierelatie met Utrecht Natuurlijk worden geëvalueerd.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.