Begroting 2019

Meer details

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

Uitvoeren Masterplan

6412

POS onderhanden werk

11.017

0

0

0

0

0

6480

Uitvoeren Masterplan

22.256

37.848

25.190

46.496

1.900

11.897

6483

Stadskantoor incidenteel

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

33.273

37.848

25.190

46.496

1.900

11.897

Lasten

Uitvoeren Masterplan

6412

POS onderhanden werk

0

-27.112

-17.749

13.842

-23.109

-5.283

6480

Uitvoeren Masterplan

30.605

66.746

45.781

31.496

20.851

16.522

6483

Stadskantoor incidenteel

22

0

0

0

0

0

Totaal lasten

30.628

39.634

28.032

45.338

-2.258

11.239

Saldo baten en lasten

2.645

-1.786

-2.842

1.158

4.158

658

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

47

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

2.692

-1.786

-2.842

1.158

4.158

658

Subsidies

Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.