Begroting 2019

Meer details

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

6006

Jeugd en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

6013

Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders

0

0

0

0

0

0

6016

Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen

0

0

0

0

0

0

6285

THOR Jongerenoverlas

1

0

0

0

0

0

Totaal baten

1

0

0

0

0

0

Lasten

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

6006

Jeugd en Veiligheid

3.978

4.433

4.645

4.645

4.645

4.645

6013

Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders

1.332

1.402

1.487

1.493

1.333

1.333

6016

Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen

76

74

74

74

74

74

6285

THOR Jongerenoverlas

1.165

1.234

1.258

1.258

1.258

1.258

Totaal lasten

6.552

7.142

7.464

7.470

7.309

7.309

Saldo baten en lasten

-6.551

-7.142

-7.464

-7.470

-7.309

-7.309

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-6.551

-7.142

-7.464

-7.470

-7.309

-7.309

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan 'vaste'
verlening
met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v 2019

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

84

84

0

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

3.209

0

3209

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)  (subsidietender Jeugd)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.193

0

1193

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem

1.193

0

1.193

Totaal Subsidiedoestelling

4.486

84

4.402