x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
09-1-2-1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
09-1-2-1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | 6.552 | 7.142 | 7.464 | 7.470 | 7.309 | 7.309 |
Totaal lasten | 6.552 | 7.142 | 7.464 | 7.470 | 7.309 | 7.309 | |
Saldo baten en lasten | -6.551 | -7.142 | -7.464 | -7.470 | -7.309 | -7.309 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -6.551 | -7.142 | -7.464 | -7.470 | -7.309 | -7.309 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen
In 2019 stijgt het budget voor de uitvoering van de aanpak jeugdgroepen met 0,32 miljoen euro. Van deze stijging wordt 0,14 miljoen veroorzaakt door de indexatie subsidies 2019. In het kader van de groei van de stad nemen de uitgaven voor het voorkomen van overlast en de handhaving van bijzondere wetten zoals de drank- en horecawet toe. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 is hiervoor in het referentiekader groei 0,095 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast neemt het budget toe met 0,085 miljoen euro vanwege loon- en prijscompensatie.
Verbonden Partijen