Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

09-1-2-1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

1

0

0

0

0

0

Totaal baten

1

0

0

0

0

0

Lasten

09-1-2-1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

6.552

7.142

7.464

7.470

7.309

7.309

Totaal lasten

6.552

7.142

7.464

7.470

7.309

7.309

Saldo baten en lasten

-6.551

-7.142

-7.464

-7.470

-7.309

-7.309

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-6.551

-7.142

-7.464

-7.470

-7.309

-7.309

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen
In 2019 stijgt het budget voor de uitvoering van de aanpak jeugdgroepen met 0,32 miljoen euro. Van deze stijging wordt 0,14 miljoen veroorzaakt door de indexatie subsidies 2019. In het kader van de groei van de stad nemen de uitgaven voor het voorkomen van overlast en de handhaving van bijzondere wetten zoals de drank- en horecawet toe. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 is hiervoor in het referentiekader groei 0,095 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast neemt het budget toe met 0,085 miljoen euro vanwege loon- en prijscompensatie.

Verbonden Partijen